Бизнес-план Интернет-провайдер

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть



полне стабильно. Текущая деятельность предприятия позволяет получать прибыль и окупать затраты необходимые для эффективной деятельности предприятия.

 

Осуществляемый проект направлен на получение значительной прибыли от его реализации. Получаемая прибыль позволит окупить проект в течение 1-го года, а также в полном объеме покрывать текущие затраты. В дальнейшем получаемая прибыль будет направляться на расширение спектра и масштаба предоставляемых услуг и на привлечение большего числа клиентов.

 

Финансирование проекта и приобретение необходимого оборудования планируется осуществить в основном за счет заемных средств (кредит, лизинг). Мы собираемся подключить к данному проекту нескольких инвесторов. Планируется на договорной основе установление процента за кредит в размере 20%, что более выгодно, чем брать кредит в банке.

 

На основании проведенной работы предполагается, на начальном этапе, привлечение пользователей из числа частных лиц 200 пользователей, из числа юридических лиц 55 пользователей.

Используя эти данные и разработанные тарифные планы можно сделать расчет окупаемости проекта.

 

Прейскурант на услуги коммутируемого доступа к сети INTERNET

Наименование пакетаСтоимость пакетаE-mailHostingКол-во часовСтоимость часа (руб.)Стоимость

Пакета (руб.)E-mail51 8009 000POP3 (3MB)Beginer108408 400Standard151 20018 000Extended201 20024 000POP3 (3MB)Silver251 08027 000WEBGold5096048 000WEBPlatinum10084084 000POP3 (5Mb)FTP (10 Mb)Unlimited720180129 6003 х POP3 (10Mb)FTP/Frontpage (50Mb)Юридические лица дополнительно оплачивают налог на добавленную стоимость 20%.Первоначальные разовые вложения:

 

  1. Сервер доступа Lucent MAX-6060 21 780 000 руб.
  2. Компьютерное оборудование 8 000 400 руб.
  3. Цифровые модемы HDSL PairGain 2 592 000 руб.
  4. Программное обеспечение NavisRadius v.3.0 4 788 000 руб.
  5. Подключение каналов связи E1 9 180 000 руб.
  6. Подключение провайдерского канала 64Кб/с 3 840 000 руб.
  7. Выполнение ТУ по телефонизации 840 000 руб.
  8. Маршрутизатор сети IntelExpress 8100 600 000 руб.
  9. Сетевой коммутатор IntelExpress 460T 1 452 000 руб.
  10. Прочие непредвиденные расходы 1 080 000 руб.

 

Итого первоначальные вложения составят - 54 152 400 рублей.

Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%

Плановые постоянные расходы в месяц:

 

  1. Аренда выделенного канала 58 925 руб.
  2. Аренда провайдерского канала 64Кб/с 1 998 132 руб.
  3. Аренда каналов связи E1- 254 136 руб.
  4. Аренда помещения 60 000 руб.
  5. Заработная плата персонала 300 000 руб.
  6. Затраты на рекламу 339 200 руб.
  7. Прочие непредвиденные расходы 120 000 руб.

Ежемесячные расходы 3 130 393 рубля.

Стоимость указана с учетом НДС по ставке 20%

В первый год, также будут дополнительный расходы, связанные с погашением кредита все расчеты и цифры предоставлены в таблице №1.

Последующее развитие фирмы показано в таблице №2. Рост объема выручки рассчитывался исходя из ожидаемого увеличения количества потребителей на 20% в год.

 

Плановые поступления в месяц:

 

  1. Пользователи пакета E-mail:
  2. юридические 10 * 10 800 руб. = 108 000 рублей.
  3. Физические 10 * 9 000 руб. = 90 000 рублей
  4. Пользователи пакета Beginer:
  5. юридические 3 * 10 080 руб. = 30 240 рублей.
  6. Физические 10 * 8 400 руб. = 84 000 рублей.
  7. Пользователи пакета Standart:
  8. юридические 2 * 21 600 руб. = 43 200 рублей.
  9. Физические 25 * 18 000 руб. = 450 000 рублей.
  10. Пользователи пакета Extended:
  11. юридические 5 * 28 800 руб. = 144 000 рублей.
  12. Физические 45 * 24 000 руб. = 1 080 000 рублей.
  13. Пользователи пакета Silver:
  14. юридические 15 * 32 400 руб. = 486 000 рублей.
  15. Физические 65 * 27 000 руб. = 1 755 000 рублей.
  16. Пользователи пакета Gold:
  17. юридические 5 * 57 600 руб. = 288 000 рублей.
  18. Физические 30 * 48 000 руб. = 1 440 000 рублей.
  19. Пользователи пакета Platinum:
  20. юридические 5 * 100 800 руб. = 504 000 рублей.
  21. Физические 10 * 84 000 руб. = 840 000 рублей.
  22. Пользователи пакета Unlimited:
  23. юридические 10 * 155 200 руб. = 1 555 200 рублей.
  24. Физические 5 * 129 600 руб. = 648 000 рублей.

 

Итого плановые поступления, согласно прогнозным показателям составят 9 545 640 рублей.

Из расчета видно, что предполагается ежемесячно получать

6 415 247 рублей налогооблагаемой прибыли, без учета возможных банковских процентов по выданным кредитам.

Таким образом реализация данного проекта позволит получать значительную прибыль, окупая все текущие затраты в полном объеме. В дальнейшем после покрытия основных затрат высвобождаемая прибыль будет направляться на расширение спектра и масштаба предоставляемых услуг с целью увеличения получаемой прибыли.

Для выяснения точки безубыточности необходимо построить график доходов и расходов, который показывает влияние на прибыль объемов производства, продажной цены и себестоимости.

 

 

 

 

11. Стратегия финансирования.

 

Как уже отмечалось ранее, в финансовом плане, на реализацию данного проекта необходимы очень большие капиталовложения, который можно получить различными способами, ну естественно в рамках законодательства.

Так вот получит требуемую сумму денег, а именно 54 152 400 рублей, можно в банке, взяв кредит. Однако из-за очень высоких процентов за кредит этот вариант не является наиболее предпочтительным.

Можно также взять эти деньги у компаньонов, с каждым из которых придется заключать отдельный договор, на условиях, не всегда благоприятс

s